采購成本下降目標計劃

時間:2024-12-19 13:19:59 偲穎 工作計劃范文 我要投稿
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采購成本下降目標計劃(精選11篇)

  時間流逝得如此之快,我們的工作又邁入新的階段,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?下面是小編精心整理的采購成本下降目標計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

采購成本下降目標計劃(精選11篇)

  采購成本下降目標計劃 1

  一、組織實施“將被動采購改成主動采購”

  公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督。20xx年我們進一步強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購,都盡量貨比三家。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,采購部相關人員一起詢比議價,采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務監督。即確保工作的透明,同時保證了工作進度。

  1、完善制度,職責明確,按章辦事:

  20xx年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司iso9000質量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據可查,為日后的采購工作奠定了理論基礎;

  2、公開公正透明,實現公開尋價:

  采購部按生產計劃部下單,詢比議價都在三家以上,真正做到降低成本、保護公司利益;

  3、采購效益:

  實施公開透明的采購策略后,20xx年現有紙張原材料一直在上漲,我部門提議將現有常規產品紙箱不再用d555d,每平方價格為3.45元,只要能達到出口標準即可,現提議使用d=h材質,每平方價格為3.15元,公司可節約9%的成本;為了節約成本,彩盒也在材質方面做一點變動,將克數減少,現正在打樣確認,于3/1前完成。

  4、評估價格及品質要求:

  做好價格和品質和職能定位工作,價格必須經總經理以上審批,品質必須經工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率,提高企業利潤。

  二、圍繞控制成本、采購性價比的產品等方面開展工作

  20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比的產品”的`工作目標,要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價,注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在xx電器、xx電機、xx微等的原價位的基礎上下浮3-5個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整,尋找新的供應商)。同時調整了部份工作程序,增加了采購復核環節,采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核,再由總經理以上進一步復核,實行了“采購部的兩級價格復核機制”,然后再傳送財務部。力求限度的控制成本,為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

  三、進一步加強對供應商的管理協調

  20xx年采購部進一步加強了對供應商管理,本著對每一位來訪的供應商負責的態度,制定了《供應商管理體制程序書》,對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握,從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,在進行報價之前,對商家進行評估、評價和分析(注:對于廈門市內的需進行現場評估),合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

  采購成本下降目標計劃 2

  一、通過日常工作積累加強對工作崗位的認識

  一直以來采購員的工作是服務于生產,它的任務就是以最低的采購成本提供滿足質量、數量、交貨期三大條件。換句話說,生產就是采購員的客戶,質量、數量、交貨期就是生產的要求。生產的三點要求對采購員來說是三點責任:向誰買,買多少,何時買。

  我作為一個采購員最終的'價值是采購成本的控制,采購成本直接影響公司收益。所以我始終堅持以滿足生產為目的、以貨比三家為前提、以質量把控為原則,做好每一筆采購,做到物有所值,物有所用。嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報賬及時。

  二、明確崗位職能,認真做好采購工作

  在“明確目標,勇于負責,主動配合,公司滿意”的觀念下,積極的落實采購工作要點和月度采購計劃制定工作。

  三、根據公司需求,挑選優秀供應商

  選擇供應商是采購工作中非常重要的一個環節,直接關系到所采購產品的質量、價格、服務等方面,所以選擇一個優秀的供應商對于我的工作來說非常重要。我將通過以下途徑來選擇:

  1、公開征求的方式

  以公開招標的方式來尋找供應商,使符合資格的供應商有參與投標的機會。不過通常比較少用此種方式,因為這是被動地尋找供應商,換言之,若最適合的供應商不主動來投標,恐怕就會失去公開征求的意義。

  2、通過同行業介紹

  所謂“同行是冤家”是指業務人員之間,因為彼此間爭奪客戶,爾虞我詐;反之,同行的采購人員倒是“親家”,因為彼此可以聯合采購或互通有無。

  3、市場尋找

  經過挑選,建立長期合作單位供應商。

  四、積極適應和遵守公司制度,進一步加強工作責任感

  今年以來,公司的各項規章制度將得到進一步完善,本人要積極適應這種情況,以公司各項先行的規章制度和崗位職能為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為公司做好本人力所能及的工作。

  采購成本下降目標計劃 3

  一、供應商的選擇

  首先我們采購部做到多多開發物料資源,調查價格,做到貨比三家,控制價格審核流程,讓采購部的工作透明化,并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時,保質,樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作,為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡,用以獲得最理想的采購價格和品質。

  二、賬務的清理

  采購是一份繁瑣,復雜的工作。同時因為其工作性質關系,對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退,換,修,廢等情況發生,因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄,并且做好跟蹤檢查,定期盤點。這是本部門的'日常工作,目前也一直都在執行著,xx本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯,可查核。

  三、品質保證

  本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤,了解相關參數指標性能,收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

  四、成本控制

  20xx年,本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外,還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內,具體方面如辦公物品的使用,電腦的使用管理,物資運輸費的控制等方面。

  五、采購效率

  20xx年,我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化,盡可能的減少采購周期,提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄,提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

  六、異常情況的處理

  因供應商生產能力的不足,或其它原因引發采購異常時,我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理,記錄在案;如有必要,將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

  七、部門之間的協調

  獨木不成林,采購部作為一個服務性部門,將謹記自己的職責,將一切以公司為重,與公司其它部門分工協作,提高生產效率,降低成本,使公司效益化,為公司發展提供助力。

  采購成本下降目標計劃 4

  一、制定采購方案

  在采購的時候一份好的方案能夠有效的提高采購效率,為公司節省更多的成本,采購方案都是性價比最適合公司的需要,所以制定采購方案需要是部門大家一起處理我也負責其中一塊。

  1、采購計劃在月末制定,這樣當月初到來之時,可以及時投入工作,讓計劃可以實施,對于采購工作還好做好考察。

  2、在月初的時候我們會有專門的人負責做好采購的篩選,在采購的時候考慮到產品的質量,性能和用途,好有它的價格,把所有的因素都考慮在呢你我們才能夠把采購任務完成,對于采購任務我們必須要詳細準確,不能出現差池,保證完成工作的要求。

  3、制定通過核實之后在上交給部門坐高總監核實確認,采購方案提前制定好多番并且是方案。

  二、保證商品的供應

  在我們工作匯總,我們必須要保證公司的商品滿足公司的需要,在出現需要的時候做好預存,當缺少的時候可以及時的把商品取出使用。

  1、在每月月底走好商品的儲存工作。

  2、在準備儲存商品的時候了解公司的具體需要而不是要各個部門通知。

  3、做好信息的流通,每月都要做好工作聯系,子啊部門之間專門派人去了解部門的情況,把各個部門消耗最多需要的商品做個簡單的預估保證下次工作能夠及時的做出調整。

  4、清理掉不需要的庫存,保持庫存的完整,完成每年公司的采購目標,公司設定的采購任務有很多種,其中我們是愛早每月來注定采購任務的'保證能夠在每月中完成采購任務。

  三、采購流程

  對于采購的過程中避免出現問題,到相應的公司派遣監督人員,查看他們的工作情況,保證整個采購不會被生產上糊弄,對于這樣的事情我們公司也是非常重視的。

  1、每一次采購任務,每一家企業都會派遣一名監督人員在商品生產中監督工作,保證商家能夠在我們規定的時間里面給我們相應的產品,并且保證我們受到的產品是合乎我們需要的。

  2、運輸路線制定我們會根據公司的需要制定好運送路線,當公司繼續的時候我們的路線就會按照最短的時間急性,當公司對這批產品不是著急要的就用最經濟實惠的價格請一些其他公司運輸減少一些損失。

  四、多渠道采購

  在采購部中我們要注意的問題有很多,為了避免出現不必要的虧損,我們公司決定在采購的時候,選擇的供應商必須要有三位以上,避免因為其他原因然自己突然斷貨。

  1、在設定采購方案的時候就制定好多渠道采購方案,保證字任何時候都夠完成采購任務。

  2、采購的過程中我們采購要有原則和標準,必須要保證采購的安全高質量。

  雖然制定了相關的采購任務但是還需要執行,在今后的工作采購工作中,我們部門每一個人都會按照自己制定的計劃工作。

  采購成本下降目標計劃 5

  一、管理體系:

  1、成立學校食堂伙食委員會。

  校長(xx)、教導主任(xx)、報賬員(xx)食堂管理員(xx)、食堂炊事員(xx)組成學校食堂伙食管理委員會。

  2、伙食管理委員會成員職責:

  校長:負責審批學校食堂經營方案、審批管理制度、對食堂重大事情的決議進行審批、審批食堂帳務。

  食堂管理員:負責制定食堂食譜,制定食堂管理制度,負責召集食堂管理委員會成員對食堂重大事情進行討論研究并形成決議,監督伙食質量,組織伙委會全體成員每月定時召開安全、衛生及伙食營養搭配的專題工作會議。核對炊事員所購買食品的重量、價格,不定時到供貨店鋪核查;如有出入,需將核查情況報校長處理。

  報賬員:核發食堂工作人員的工資;審核食堂帳務;管理食堂日常開支帳務;落實伙委會決議,保障食堂正常運轉,向伙委會負責;

  炊事員:負責食堂的具體事務,負責食品的購買、加工、烹飪、分發;食堂衛生打掃。

  二、財務管理制度:

  1、食堂購買的各類物品憑票報帳,票據上要注明品名、重量、價格、總價、供貨方、需有經手人(如食堂管理員或炊事員等)簽字,證明人(學校老師)簽字,交學校校長處審批,方可報帳。

  2、大米、油、調料品、煤氣等儲備物資由學校(xx負責)定點采購,與供方(xx琳琚超市)建立長期供貨合同,貨主憑有食堂管理員(xx)、炊事員簽字的`發票到報賬員(梁建英)處結帳,每周五定期結算一次,校長負責不定時核對。

  3、蔬菜、肉類、海鮮等日常食品的采買,由校長、食堂管理員負責列出一周食譜,再在每一天前由食堂管理員協同炊事員列出購買品種名稱和數量,報校長審批后,由食堂炊事員(兩人)負責共同采買;發票(或購買憑證)在第二天交到食堂管理員(xx)處核對重量和價格后,再由食堂管理員將票據拿到校長處審批后,方可拿到報賬員(梁建英)處報帳。

  4、炊具或其它廚房用具的添置,須由炊事員列出品種名稱和數量,報校長審批后,由食堂管理員協同炊事員一起購置,發票必須手續齊全,再到報賬員(梁建英)處報帳。

  5、食堂帳務獨立,專款專用,多還少補,每月由報賬員結算一次,再由校長審核后公示食堂賬務情況,接受伙食管理委員會、全體教師、家長的監督。

  三、采購制度:

  1、食物采購盡可能定點,學校與供貨商應建立長時段供需關系,并盡量簽定合同,爭取食品價格優于市場價,采購時須向貨主索要經營許可證及衛生許可證的復印件,肉、禽類食品必須是經過有關檢役部門檢驗的,以保證食品衛生質量達標。

  2、供應商送米、油、調料品等食品到食堂后,由食堂管理員xx核準數量和檢驗質量后簽收,然后送進保管柜,由炊事員驗收簽字。

  3、蔬菜、肉類、海鮮等日常食品采買回來后,由食堂管理員xx核準數量(重量、價格)并檢驗質量后簽字驗收。

  4、伙委會成員隨時抽查購物的數量、記帳、價格、質量等,發現問題,提交校長處理。

  5、事務管理員應加強市場行情的調查了解,盡量多想辦法,督促供貨商和采買員采購價廉物美的物品,以降低成本,減少支出。

  四、保管制度:

  1、食堂管理員(xx)為食堂物資(含餐具、廚具)保管第一責任人。

  2、食堂管理員(xx)應及時做好食堂實物帳,如實填寫入庫單。

  3、食堂管理員(xx)應做好保管食物柜子的衛生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盜、防火),杜絕霉爛變質物品進入食堂。

  五、食堂安全管理制度:

  1、提高安全作業觀念,認真做好防火、防盜、防毒、防工傷事故等工作。

  2、上班時要全面檢查水、電、消毒柜等是否正常,發現問題及時處理,以防發生安全事故。下班要關好水、電源開關及門、窗等,做好防范工作。

  3、切肉、切菜及電動設備時,必須嚴格遵守安全貫例和相關操作規范進行,嚴防工傷事故。

  4、食堂內不準會客,更不準陌生人及非工作人員隨意進出。

  5、嚴格管理殺蟲藥品,防止誤用、誤食藥物。

  6、注重飲食衛生,食堂管理員要認真做好每天的“試吃”工作,防止食物中毒,認真做好每天食物的留樣工作,每餐的各樣熟菜要留樣4兩,并在留樣冰箱中停放48小時。

  采購成本下降目標計劃 6

  1、在物資部主任、副主任(或部門負責人)的直接領導下,負責物資的利庫、采購(肇慶采購)、協調、平衡和綜合利用等具體工作。

  2、具體執行公司制定的`物資管理標準和相關物資管理制度,按照物資管理工作程序,努力完成各項工作任務。

  3、負責對口物資的全面管理工作,具體負責組織對口物資的招標采購工作,負責擬定合同和合同執行全過程的動態管理。

  4、根據物資備料需求,認真編制并執行物資采購計劃,控制采購物資的質量、價格,協助庫房做好物資的收發管理工作。

  5、做好市場調查,正確分析、判斷,掌握市場物資動態行情。

  6、熟悉工程施工程序,建立物資臺帳,隨時跟蹤掌握物資的發運和到貨情況,掌握物資使用情況,把握使用規律,確保正常供應。

  7、負責按要求對采購物資供貨、質量、價格等信息做出總結、分析和匯報;及時準確報批物資用款計劃。

  8、協助庫房做好物資管理工作,隨時掌握庫存情況和物資使用情況,在保證施工需要的前提下,合理平衡庫存,減少積壓。

  9、建立供應商動態管理檔案,對供應商實行跟蹤管理。

  10、根據物資管理(肇慶物料管理)系統軟件的要求認真履行自己在系統中應該承擔的職責。

  11、認真配合施工部門做好協調工作,及時聯系供方解決施工中所遇到的問題。

  12、具體協調項目之間的物資調度調劑工作。

  13、立足需求、服務一線,真正做到供貨質量好、產品價格低、服務質量優。

  14、積極配合工程、財務、經營、質量等相關部門,做好協助工作。

  15、完成上級領導交辦的其它任務。

  采購成本下降目標計劃 7

  1、負責組織、指導、檢查計劃員審核采購申請的完整性、合理性、合規性。

  2、負責組織、協調各專業計劃員及時立項,包括確定采辦方式,編制采辦計劃。

  3、負責審核專業計劃員編制的'詢價方案,包括根據需求,選擇供應商(無經審批的類別)詢價、報價。

  4、負責跟蹤采辦計劃對應進度情況,并對影響交付的異常進行提醒和必要的干預。

  5、負責合同到貨催交管理,確保物資按合同到貨。

  6、完成上級交辦的其它工作。

  采購成本下降目標計劃 8

  1 、審查接收的請購文件完整性、準確性,并就發現的問題與相關人員溝通。

  2 、負責對采購的`設備、材料、服務項目等進行組包,并將組包情況反饋給材料工程師。

  3、負責核實采購設備材料的相關技術要求以及附件、圖紙等技術資料。

  4、編制詢價方案(或招標方案),并根據組包情況擬選供應商。

  5 、組織技術報價評審。

  6 、組織技術談判并簽訂技術協議,將簽署的技術協議轉交采購合同文檔工程師。

  7 、協調處理采購過程中的工程變更,及時處理采買工程師反饋的問題。

  8 、審核采買工程師簽署的合同文件,將與詢價方案不同之處及時反饋給材料工程師。填寫采購進度狀態檢測表。

  9 、簽署設備材料的出入庫文件,落實設備材料的實際到貨情況,批準設備材料發放數量,協助材料工程師做好設備材料平衡工作。

  10 、負責辦理采購審批手續。

  11 、參與供應商復評工作。

  12、參與采購資料整理歸檔和采購工作總結。

  13 、完成領導交辦的其他工作。

  采購成本下降目標計劃 9

  我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節約成本”的工作原則。根據市場調查及所需原料,特制訂以下工作計劃:

  一、我們強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。

  不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關人員一起詢問比價,采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。

  1、完善制度,職責明確,按章辦事。

  通過組織學習《采購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系文件,通過換版之機,完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據可查,為陽光采購奠定了理論基礎。

  2、公開公正透明,實現公開招標。

  采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,競標單位保證在三家以上,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。

  3、形成監督機制。

  做好價格和技術規格分離和職能定位工作,價格必須經采供部和審計部,產品必須經公司管理部門審核,形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。提高采購人員即計調的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少旅游產品的成本,保證旅游產品的質量,提高采購效率,提高企業利潤。

  二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

  圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標,要求計調人員在充分了解市場信息的基礎上注重溝通技巧和談判策略。要求各個長期合作供應商在原價位的.基礎上下浮5至8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整部分工作程序,增加了采購復核環節,采取由計調部副經理在采購人員對旅游基本要素詢比價的基礎上進行復核,再由計調部經理進一步復核,實行“采購部的兩級價格復核機制”,然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本,為旅行社節約每一分錢。

  三、進一步加強對供應商的管理協調

  進一步加強了對供應商管理,本著對每一位來訪的供應商負責的態度,制定了《采購供應部供方信息表》,對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握,從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,在進行邀標報價之前,對商家進行評價和分析,合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

  采購成本核算

  采購的主要為旅游基本要素,即:交通,住宿,景區門票,導游,餐飲等。從20xx年x月正式投入生產開始,計劃到20xx年x月,第一年,每周計劃組織國內鄉村旅游團隊1次(主要為云南),精品英國路線1次,團隊為小團隊,6人左右,所以交通費用每周大約80000元。那么一年主要為3,4,5,6,7,8,9,10月份,一共是30周,一共交通費用支出2400000元。其他以此類推計算,一共支出大約為2000萬。

  效益最大化,為公司發展提供助力。

  采購成本下降目標計劃 10

  一、認真遵守倉庫各項規章,認真學習業務知識,提高業務自身素質,廉政自律。

  二、隨時掌握礦內進度,根據生產需求,在充分利庫情況下,編制切合實際的月度生產需求材料計劃、年度設備檢修材料計劃和專項材料計劃。

  三、編制好月材料計劃后,必須實行三會審(保管員、倉庫負責人、礦分管領導)鑒字并加蓋公章,方可生效。

  四、編制好月材料計劃,務必在本月18號上報公司物資供應部,一式三份(公司物資供應部、倉庫保管員、自存)。材料計劃電子版同時上報。

  五、編制材料計劃必須按公司物資供應部要求填寫好材料編碼(湘煤集團材料統一編碼),材料品名,型號規格,材質,單位,價格,數量,金額。材料配件必須有主機型號,生產廠家,特殊材料必須附圖紙說明,編制材料計劃說明等。

  六、由于生產情況變更,臨時性需要物資,必須填報臨時補充計劃方可。每月臨時計劃不能超過二次。

  七、編制月材料計劃總金額應在材料成本范圍內,超成本預算應在編制上說明。

  八、特殊材料如¢18、5mm鋼絲繩以上材料,硫酸等應提前一個月上報,專用工具如濕式電煤鉆、風動泵、各種電纜,高壓閘閥、設備等需要公司機電設備部審批。瓦斯抽采、監控材料等需要公司通瓦部審批。

  采購成本下降目標計劃 11

  一、情況分析:

  新一學期開始了,為了能更好地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作能更加規范化、制度化。

  二、指導思想:

  本學期以《幼兒園管理規程》和《幼兒園收費管理》為指導,做好幼兒園財務工作。發揮財務在幼兒園經營管理和提高經濟效益中的作用,繼續貫徹“拓源、節流、增效”的經營管理要求,發揮資金運用的最大效益,鞏固和發展幼兒園各項工作。

  三、工作重點及措施:

  (一)做好財產、財務管理工作:

  1、嚴格執行機構各項財務制度和財產制度要求,做好財務賬目,做到賬物相符。

  2、堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為幼兒園辦實事,辦好事。

  3、按照財務制度,辦理現金的收付業務,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用

  4、嚴格財務制度,分工明確,一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行,每張發票都必須由園長簽字

  5、在規定的日期做好財務結算,發票整理,核算每月財務報表,做到賬目清楚無誤。

  6、堅持每月上報結算報表,使園長能掌握資金情況,合理安排資金。

  (二)事務工作方面:

  1、做好本學期收費報名工作,規范收費,文明收費。用耐心、細致、微笑的服務,來樹立良好的窗口形象。確保收費賬目清楚,無遺漏。

  2、督導倉庫管理員日常物品管理,核查每月倉庫進出臺賬,做到倉庫賬務清晰,無誤,

  3、加強物品采購的`計劃性,防止庫存積壓。

  4、加強資產的管理,建立明細臺賬,責任到人。

  5、對符合條件的員工辦理社會保險,了解相關勞務關系知識。

  四、學期月工作重點

  八月:

  1、參加機構財務培訓(關于建立伙食臺賬)

  2、申報學期初物資采購計劃。

  3、新生家長報名收費工作。

  4、對班級網絡,電腦以及投影設備進行維護

  5、統計員工7月份工資

  九月:

  1、新學期報名收費工作

  2、辦理員工社會保險

  3、辦理幼兒學平險

  4、清點本學期各班資產

  5、完成財務各項表格

  6、統計8月份員工工資

  十月:

  1、收取幼兒秋游費用,協助秋游活動的組織

  2、核查倉庫各類賬目

  3、完成財務各項表格

  4、統計9月份員工工資

  十一月:

  1、圣誕節物資申報采購

  2、清查各部門物品增減情況,更新資產表

  3、統計10月份員工工資

  十二月:

  1、參加機構管理干部財務知識培訓

  2、規范整理賬務表格,爭做賬務規范園所

  3、統計10月員工工資

  元月:

  1、盤點整理幼兒園財產申報下學期物資計劃

  2、收取幼兒學位費

  3、對幼兒缺勤需退費情況進行統計

  4、學期各類資料收集、整理歸檔工作

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